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中共盤山縣委老干部局2018年度部門決算
發(fā)布時間:2019-08-01 瀏覽次數(shù):621

目    錄

 

 

第一部分    盤山縣委老干部局概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣委老干部局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣委老干部局2018年度部門決算公開報表》

 

第三部分    盤山縣委老干部局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣委老干部局概況

 

一、 主要職責

我局是主管全縣離休干部工作,基本職能是宣傳、貫徹、落實黨的老干部工作的政策和規(guī)定,進一步加強老干部的思想政治工作;落實離休干部的待遇;研究和解決老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問題,負責離休干部文件傳閱和情況通報等工作;負責離休干部重大節(jié)日期間的慰問活動;組織離休干部開展健康有益的文體活動;辦好老干部大學,加強老同志思想政治建設。

機構設置:

我局核定機關行政編制5名,下屬二層機構老干部活動中心事業(yè)編制9名。

二、 部門決算單位構成

 

納入2018年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣委老干部局。

 

 

 

 

 

第二部分  盤山縣委老干部局2018年度部門決算表

 

 

第三部分     盤山縣委老干部局2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計163.87萬元,包括:

1.財政撥款收入163.87萬元,占收入總計的100%。其中:公共預算財政撥款收入163.87萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0.11萬元。

與上年相比,今年收入減33.02萬元,降低16.77%,主要原因:人員減少。

(二)支出總計163.37萬元,包括:

1.基本支出117.27萬元,占支出總計的71.78%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出75.79萬元,對個人和家庭的補助支出26.87萬元,商品和服務支出14.61萬元。

2.項目支出46.1萬元,占支出總計的28.22%。主要包括商品服務支出、對個人和家庭的補助支出等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比,今年支出減少33.42萬元,降低16.98%,主要原因:人員減少。

(三)年末結轉和結余0.61萬元。

主要是取暖費未發(fā)放完等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加0.5萬元,增長82%,主要原因:取暖費未發(fā)放完。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2018年度財政撥款支出163.37萬元,其中:基本支出117.27萬元,項目支出46.1萬元。與上年相比,財政撥款支出減少33.42萬元,降低16.98%,主要原因:人員減少。

與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的100%,其中:基本支出完成年初預算的100%,項目完成年初預算的100%。

(二)具體情況。

2018年度財政撥款支出163.37萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出157.06萬元,占96.14%;住房保障支出6.31萬元,占3.86%。

1社會保障和就業(yè)支出157.06萬元,具體包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休22.31萬元,主要是離退休工資等支出,完成年初預算的100%。

(2)事業(yè)單位離退休122.39萬元,主要是離退休工資等支出,完成年初預算的100%。

(3)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.75萬元,主要是人員養(yǎng)老保險繳費等支出,完成年初預算的100%。

2.住房保障支出6.31萬元,具體包括:

(1)住房公積金6.31萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預算的100%。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,完成年初預算的0%。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因:無三公經(jīng)費。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是無因公出境等原因。

2.公務接待費0萬元,主要用于0等,2018年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。2018年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是無公務接待等原因。

3. 公務用車購置及運行費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是無車輛無公務運行費等原因。

公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。

 

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出117.27萬元,其中:人員經(jīng)費102.66萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、離休費、生活補助、醫(yī)療費補助、住房公積金;日常公用經(jīng)費14.61萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣委老干部局機關運行經(jīng)費支出14.61萬元,比上年增加10.13萬元,增長226%,主要原因是其他交通費用增加。(數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表)

(二)政府采購支出情況。

2018年盤山縣委老干部局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

 

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日,盤山縣委老干部局共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

“根據(jù)財政預算管理要求,我局未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。”

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

 

18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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