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盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算公開說明
發(fā)布時(shí)間:2019-08-01 瀏覽次數(shù):586

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第一部分    盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心部門概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一).負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī),普及科學(xué)文化知識(shí),組織開展各類文化活動(dòng),承擔(dān)大型活動(dòng)的策劃,組織和實(shí)施工作;

(二).負(fù)責(zé)開展群眾文藝創(chuàng)作,文化藝術(shù)培訓(xùn),特色文化團(tuán)隊(duì)建設(shè),加強(qiáng)文化品牌培育,提升區(qū)域文化品位;

(三).負(fù)責(zé)面向社會(huì)公眾提供圖書借閱和咨詢服務(wù),拓寬圖書流通渠道;負(fù)責(zé)對全縣農(nóng)家(社區(qū))書屋進(jìn)行調(diào)研與輔導(dǎo);加強(qiáng)數(shù)字化圖書館建設(shè),跟蹤圖書館數(shù)字化發(fā)展趨勢;

(四).傳播科學(xué)文化知識(shí),提高群眾文化水平和整體素質(zhì)。用科學(xué)的方法整理、保管和開展借閱服務(wù);

(五).負(fù)責(zé)對盤山境內(nèi)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目的征集、收藏、管理、存檔等工作;負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)文物保護(hù)單位的立標(biāo)及重點(diǎn)文物的安全保衛(wèi)等工作;負(fù)責(zé)擬定全縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃;負(fù)責(zé)制作文物保護(hù)單位的修繕計(jì)劃、施工方案;負(fù)責(zé)全縣文物考古、文物保護(hù)和博物館工作;

(六).貫徹執(zhí)行文化部頒發(fā)的《文化市場稽查暫行辦法》,依法開展對文化市場的稽查工作;

(七).負(fù)責(zé)對全縣范圍內(nèi)歌舞娛樂場所、游戲和全縣美術(shù)品市場、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)場所、電影和錄象放映場所、文藝演示場所、音像制品、圖書市場等進(jìn)行稽查。制止和整處文化經(jīng)營中的違法違規(guī)行為,保護(hù)經(jīng)營者和消費(fèi)者的合法權(quán)益不受損害;

(八).負(fù)責(zé)開展旅游事務(wù)工作;

(九).負(fù)責(zé)承辦縣文化旅游部門交辦的其它工作。

 

 

機(jī)構(gòu)設(shè)置:

盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè) 13  科室,分別是

;1、綜合辦公室、2、圖書管理股、3、文化旅游股、4、文化稽查股、5、文物非遺管理股。

分支機(jī)構(gòu)如下:1、太平街道綜合文化站2、胡家鎮(zhèn)綜合文化站3、甜水鎮(zhèn)綜合文化站4、得勝街道綜合文化站5、高升街道綜合文化站6、陳家鎮(zhèn)綜合文化站7、吳家鎮(zhèn)綜合文化站8、壩墻子鎮(zhèn)綜合文化站9、沙嶺鎮(zhèn)綜合文化站10、古城子鎮(zhèn)綜合文化站11、羊圈子鎮(zhèn)綜合文化站12、東郭鎮(zhèn)綜合文化站13、石新鎮(zhèn)綜合文化站.

 

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算公開報(bào)表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算公開報(bào)表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)189.75萬元,與2017年度部門決算相比較,今年收入減少6.77萬元,降低3.21%,主要原因:人員分流、工資調(diào)整。收入包括:

1.財(cái)政撥款收入189.75萬元,占收入總計(jì)的93.06%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入189.75萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.14萬元,占收入總計(jì)的6.94%。主要是項(xiàng)目未完成。

與上年相比,今年收入減少6.77萬元,降低3.21%,主要原因:人員分流,工資調(diào)整。

(二)支出總計(jì)179.02萬元,與2017年度部門決算相比較,今年支出減少17.51萬元,降低8.91%,主要原因:人員分流、工資調(diào)整。支出包括:

1.基本支出169.12萬元,占支出總計(jì)的82.95%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出160.88萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.86萬元,商品和服務(wù)支出6.39萬元。

2.項(xiàng)目支出9.9萬元,占支出總計(jì)的4.86%。主要包括購買圖書。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.86萬元。

與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加10.72萬元,主要原因:項(xiàng)目未完成。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出179.02萬元,其中:基本支出169.12萬元,項(xiàng)目支出9.9萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少17.51萬元,降低8.91%,主要原因:人員分流、工資調(diào)整。與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的151.40%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的152.03%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的141.43%。

(二)具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出179.02萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出27.17萬元,占15.18%;住房保障支出14.58萬元,占8.14%;一般公共服務(wù)支出3.33萬元,占1.86%;文化體育與傳媒支出133.95萬元,占74.82%

 1.社會(huì)保障和就業(yè)支出27.17萬元,具體包括:

(1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.31萬元,主要是在職人員養(yǎng)老繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的172.06%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng),預(yù)算數(shù)只包含原文化館、圖書館人員費(fèi)用。

(2)事業(yè)單位離退休費(fèi)1.86萬元,主要是遺囑補(bǔ)助等支出,年初預(yù)算為0。原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng),產(chǎn)生的遺屬補(bǔ)助費(fèi)  。

2.住房保障支出14.58萬元,包括:

(1)住房公積金14.58萬元,主要是在職人員住房公積金支出,完成年初預(yù)算的198.37%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng),預(yù)算數(shù)只包含原文化館、圖書館人員費(fèi)用。

3.一般公共服務(wù)支出3.33萬元,具體包括:

    (1)行政運(yùn)行3.33萬元,主要是辦公費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的102.77%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng),預(yù)算數(shù)只包含原文化館、圖書館人員費(fèi)用。

4.文化體育與傳媒支出133.95萬元,具體包括:

(1)圖書館40.29萬元,主要是原圖書館人員工資福利等支出,完成年初預(yù)算的70.39%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員分流、工資調(diào)整。

(2)群眾文化80.42萬元,主要是原文化館人員工資福利等支出,完成年初預(yù)算的235.97%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng),預(yù)算數(shù)只包含原文化館、圖書館人員費(fèi)用。

(3)其他文化支出13.24萬元,主要是原文化館人員購買辦公用品等支出,年初無預(yù)算數(shù)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng),預(yù)算數(shù)只包含原文化館、圖書館人員費(fèi)用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.36萬元,年初預(yù)算數(shù)0萬元。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出增加0.36萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.36萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2018年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2018年因公出國(境)費(fèi)比上年減少0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.36萬元,比上年增加0.36萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.36萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出169.12萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)162.74萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)6.39萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)0%,主要原因是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)

 

(二)政府采購支出情況。

2018年盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日,盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)圖書館(項(xiàng)):反映圖書館的支出。

17.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項(xiàng)):反應(yīng)群眾文化反面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。

 

 

18.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    21.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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